美国公司的特许税税率怎样收
美国各州的公司报税需要根据公司的银行账户流水来做,需要提供的资料如下:
1.需要提供相关美国公司的美国本土银行流水,2.如有1099表;3.收支凭证;4.使用支票否;5.记账表格.
无帐号的,有税号才能报税;如果没公司帐号,可以提供亚马逊流水和 paypal 流水。
维护公司基本正常,各州进行严格的遵守,年检和报税,以保证公司正常,如果出现不正常,和您个人的意愿相关。
因为有些客户是不报税的。想做个年检,想省钱,结果。公司不正常。这样后续维护就很麻烦,因此注册的美国公司最好是按时做公司的年检报税,只有这样才能保持公司的正常状态。
根据美国各州州政府的要求,加州公司,特拉华州公司,纽约州、犹他州等必须报税。
如果是加州,800美金是必须交的。对于正规经营的公司来说,上述税种都要缴纳、申报,一般不实地经营的公司,只需缴纳注册特许经营税(franchise taxes)也有人叫做商业税、基本州税,这个税各州收取数额不同。
例如:
加州:商业税(Franchise Tax) 为收入的8.84%,最少$800。
特拉华州:税是根据注册资金的股份定的。
内华达州:商业税(Franchise Tax)为0。
纽约州: 纽约最低税收500美金
零售行业:0.471%
批发行业和工业:0.484%
服务业:1.5%
犹他州:商业税(Franchise Tax):为收入的5% or $100.
俄勒冈州:收入的6.6%, 最少$10。
C 股份有限公司必须用1120表去申报公司税和所有他们有做生意的州公司税。同时, 如果您有雇员, 您必需每个季度向联邦及公司所在州申报工资税。S股份有限公司和责任有限公司(LLCs) 不必支付联邦所得税。但是您必须对联邦税务局提送纳税申报表格1120S 或表格1065 (多位成员) 以申报他们的营业收入。他们也必需提供每个股东K-1表格。这个K-1表格指出股东的所占公司营业收益部分, 必须要在股东的个人所得税中申报。请注意有些州对S股份有限公司和责任有限公司(LLCs)课收州所得税。当您在执行公司行为时, 保持合法正确的态度是重要的.
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